你好,如果这个东西你们还在继续使用,就先不做处理,在账上挂着。

老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
嗯!老师那这个月刚好折旧完的话这个月还需要计提折旧么?
这个月就不需要再计提折旧了。
那个固定资产当月入下月计提,当月折旧完当月不用计提?是这样
你都折旧都已经计提完了,再计提不就是负数了吗?
老师!是要加上这个月才计提完呢
对,正常应该到这个月才能再计提完折旧才行。
嗯!老师!如果固定资产不用了又该怎么做账务处理呢?
那就按照正常的固定资产清理来做就可以。
相关账务分录又忘记怎么写了,老师教教我
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
老师!比如这个洗车机不用了分录是借固定资产清理16.33 累计折旧310.22 贷固定资产326.55 借营业外支出16.33 贷固定资产清理16.33?这样写分录?感觉不对吧
对,最后呃就是应该这么做的。
老师!固定资产清理金额就是净残值金额呀?
对,最终就的话就是这个净残值金额。
谢谢老师!摘要一般写些什么呢?
摘要的话就写清理某项固定资产就可以。
老师!是两步分录呢!写同一项摘要就可以了吗?
对,那摘要这么写就可以的。