你好,已经认证抵扣了,必须购买方开红字信息表,销售方才能开红字发票,不能直接红冲。

老师好,11月份开给购货方的发票有误,对方已抵扣,本月购方开具红冲发票申请,并把原发票寄回,我们开具红冲发票后又开具正数发票,请问我方需要寄给对方哪几张发票?11月他们勾选过的发票是不是不用寄回了?
老师,我要2021年1月的开出发票冲红,(我在 司是销售方,开出一张发票给客户,客户那边没有勾选,但是抵扣联和发票联不寄给我),是要销售方申请开红字信息表和开一张红字发票吗?还是直接开一张红字发票就可以?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
老师,上个月有公司给我们开了增值税专用发票,这个月月初又开了红票红冲了,我现在勾选进项税,就直接可以不勾选那张专票是吧?
老师好!公司给客户7月份开发票,八月初发现开错了,准备红冲还没红冲,客户勾选发票时又勾选认证了,要求我们把发票寄过去,再开红字信息表,红冲,我不想给寄发票,我可以直接红冲吗?
公司的业务是出租车和出租车辆及人力承包项目,在很多地方有驻点,驻点的各项支出应该纳入什么科目?它好像与合同收入直接相关,可入成本,但是又感觉可以进入销售费用科目
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
出售的固定资产已经计提完折旧了,无做账之前做了无残值,但是后面买废铁买了几百元怎么记账做凭证
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
单位为员工报销随机票购买的航空意外险,是否缴纳个人所得税?
老师,我想问一下,如果开酒店,装修费用不需要摊销,我应该计入什么科目
一般企业会计准则转民办非企业 本年利润 主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 管理费用 财务费用 这些都对应哪个科目
残保的计算公式?麻烦问下
如果12月份的费用,1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
郭老师在吗?问一下贸易公司内销的,增值税税负一般多少合适呀?