同学。 收到银行手续费专用发票分录处理 借:财务费用-手续费 贷:银行存款

老师,这个怎么做账,前面根据银行回单银行手续费做过账了,发票开回来了怎么做账
老师,现在银行手续费都有发票了吗?银行手续费的发票是可以税前扣除的吗?假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费,到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来,那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票,该怎么入账?
老师,21年发生的银行手续费,现在给开来了专票,该怎么入账,手续费去年都做过账了,
银行开过来的手续费发票怎么做账
银行退过来的手续费 怎么计账
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
不是专票吗,不用进进项???
是后面几个月才开来得发票,这个分录已经做过了,我后面收到怎么做处理
同学 收到银行手续费专用发票分录处理 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 是后面几个月才开来得发票,这个分录已经做过了,我后面收到怎么做处理---当时你做的是这个分录吗?还是第一个我写的? 发票跨年了吗?
当时没有发票啊。只是银行支付了,后面才去开的专票,怎么处理。第一个你说的分录是之前做的,没有跨年
同学 可以的。收到发票的时候先冲减之前的会计分录,再按发票的金额入账。 借:财务费用-手续费 红字负数 贷:银行存款 红字负数 然后 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
冲减银行存款银行存款的金额发生改变吗?当期
同学。 冲减银行存款银行存款的金额发生改变吗?当期 这个不改变呢。 一正一负冲减了,合计是没有影响的。