号对的是的,是这么做的,你可以暂估的,预缴的时候可以暂估。
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
老师好,企业所得税应纳税所得额超过100万税率是5% 100万到300万税率是10% 超过300万税率是25% 我想问一下这个意思就是比如我的收入是500万,成本是300万,利润总额是200万,那么企业所得税应纳税额就是200万,就按10%的税率来计算税额了吧 200万*10% 是这样吗?老师
老师,公司开超300万,那企业所得税是按25%的税率缴税吗?我开了350万只有100万的成本票回来,那是按250万来缴纳企业所得税吗?
小微企业的企业所得税是应纳税所得额不超过300万的税率5%,超过300万的全额按25%缴纳,是吗?
企业所得税超过300万税率是25%,那没有超过的金额也需要按25%缴纳吗?还是5%缴纳
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
那交250万的时候是按多少个点缴企业所得税呢?
100万*2.5%加上150万乘以5%,按照这个来缴纳的。
明白,老师您说预缴的时候可以暂估是什么意思
借主营业务成本贷应付账款暂估
先暂估后面找票回来抵掉是吗
对的,是的,是这么做的。
好的,这个有限制时间吗老师
在汇算清缴之前都可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快