借累计折旧 贷固定资产5万, 借银行存款2000 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

公司有一批电脑,原值五万,全部提完了折旧,然后报废处理买了2000元,如何做这个固定资产清理的账呢?
老师你好,前几年公司购进一批出租车六百万,然后到报废期的时候才折旧了几个月,报废期那个月会计处理是清理固定资产营业外支出五百万。当月资产表直接亏损了五百万。这样的账对吗?
老师你好,麻烦问一下关于固定资产的问题,公司账面上的车辆,电脑等折旧已经计提完了,有的已经报废了,有的处置了,这样的话怎样做账务处理呢?资产的减少是按照账面价值减少,那折旧费是不是还要冲回呢?
公司购买一辆车3405443.27然后过了一段时间就卖出去了180万还剩余1555443.27元累计折旧275724.82元,做固定资产清理的话是借营业外支出1279718.45固定资产清理1279718.45但是固定资产原值最后还剩余累计折旧275724.85元,如何做固定资产清理
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?