你好! 可以做分录 借预付账款 贷银行存款
老师好,收到保险公司赔付的保险费3000,支付3000给客户,本来这个3000就是保险公司支付给客户的,我们只是代收并支付给客户,请问如何做账?
老师好 口腔诊所 上月的加工费 这个月支付要怎么做账呢
老师好,口腔门诊,给客户先支付的加工费,客户款未收,这个先支付的加工费怎么做账
老师,在口腔诊所上班,怎么可以把收入(客户支付的的费用)和支出(购买材料,工资和五险一金)统计的比较详细,让老板清楚的看出盈利情况呢
老师,在口腔诊所上班,怎么可以把收入(客户支付的的费用)和支出(购买材料,工资和五险一金)都统计的比较详细,让老板清楚的看出盈利情况呢
激活码有误,不能激活,学校老师给的激活码
老师咨询一下,公司转让给其他人,法定代表人和股权都一起转让,未实缴,转让过后,原来的转让方有啥风险
老师,想问一下采购合同签订的话是以抵债方式签订的,这个合同的确认收入时间是以什么时间为准呢(朴老师)
老师,税局来电说2022年当时给的加计抵减优惠的部分,要企业自查是否计入营业外收入,没有的话要调报表。我9 月申报时同步更正调整企业2025年6月季度所得税相关申报,我的是小企业准则。那我就调到营业外收入。可以吗
老师,如果物业公司要开具水电费发票,经营范围应该有哪些项目?
这第一个问,设备折旧抵税的现值,为啥不✖️25%,而付现成本现值❌(1-25%)
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠政策,现在公司研发嵌入式软件,用于研发的硬件进项税是抵扣即征即退税款的。但是之前库存的硬件的进项已经抵扣一般项目了,后来再用于研发,这个进项怎么办?还要转出来吗?
内账需要计提数据吗比如工资税费等
老师,请问一下开给对方的专票,对方已经抵扣了,才发现开票有误,请问一下该怎么处理呢?
#提问#老师,货币性资产,包含钱 应收类和债券,这个债券包含债券投资和其他债券投资吗?
然后呢?等客户交钱了,我再怎么做平呢
给客户先支付的加工费,客户款未收 …付给谁了?怎么没有收
客户是朋友没有收,先支付的加工费是给加工厂的
收客户的钱 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
那预付的那笔呢?不处理吗
加工厂开发票过来入账 借主营业务成本 贷预付账款
好的,谢谢老师
是根据加工厂开发票过来入账还是等客户过来才算入账呢
你好! 是根据加工厂开发票过来入账
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢