要让对方出一个委托书,委托个人收款的证明。

老师,问下公司公账支付给对方款项,对方开发票给我公司少开的金额,怎么做账务处理?
你好 我们公账付给了个人 但是对方开的票是公司发票 这个要怎么处理
老师对方给我公司开进项发票,我公司付款给个人了,这个怎么处理???
老师,请教一下,我们给对方付款订货款项打给分公司,但是对方总公司开开的发票,对方说授权对方委托收款,我们收到总公司发票,这个合理吗?怎么做账务处理?
你好,老师,之前公司还未成立的时候,公司员工进货通过个人卡付款给对方,对方现在给我们公司开了票,但是一直挂账应付他公司这些货款,这个应该怎么处理
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
让对方出个委托书给我公司吗,老师委托书要纸质的还是电子的都可以啊???
纸质的吧 需要有三方盖章签字
让对方写个委托书,我这面就可以做账。
要对方个人,对方公司,我单位盖章签字吗??太麻烦了,有简单的处理方法吗?
让对方个人把钱退给我公司,然后我公司重新打到对方公司可以吗??
或者让对方把钱直接转到对方公司,把付款截图给我可以嘛??
你好,没有简单的处理方法,最简单的退给个人,然后公司支付。
是你们没有委托书,有风险的三流不一致。
你好,没有简单的处理方法,最简单的退给个人,然后公司支付。老师这个什么意思没懂??是不是退给我公司,我公司付给对方给我公司开发票的公司。
个人退钱还给你单位 你单位给对方企业支付
个人退钱用途写什么??
当时他备注的时候是支付货款吗?现在备注退货款。
好的,谢谢老师
不用客气工作顺利