嗯,可以的,这样是可以的。

老师,您好!我们今年一季度是核定征收的,二季度开始是查账征收,我现在报个人经营所得税,那个预缴申报是1—6月的,但是一季度是核定已经报了税,那我现在只填4—6月的数据可以吗
老师,您好!我是餐饮个体户,从今年二季度转为查账征收,但是一直没有正规建账,我现在要补二季度的账,二季度的个人经营所得税的收入成本费用都不是真实的数据,那我现在是按报税的数据补账还是按真实的数据呢
老师,您好!我是餐饮个体户的,由于二季度从核定转查账征收,我现在补账,报税的收入成本费用都比真实数据少,那我也是按报税的数据补发票吗
老师您好 我们是个体户 今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税 税务局给按核定征收报的税 第二季度按查账征收报的税 税务局把第一季度给做了零申报 第二季度收入和成本费用就没算第一季度的 那我第三季度的收入和成本费用需要加上第一季度的么
老师,我想问一下个体户比如说是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已经按照核定的比例已经是完税的状态,第三季度开始改查账征收了,那我申报在第三季度申报查账的个人经营所得的时候的收入的统计口径怎么统计?有没有什么政策依据?
老师好,我们是房地产开发公司,我们公司新拿了一块地,刚办完奠基仪式,施工许可证正在办理,现有客户想交意向金,是否可以收,如果可以,可以以什么名义收?(未办理预售证)
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐
老师,酒水的采购发票要开明细吗
你好,需要的都要开具体的明细。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐
老师,开发票的金额跟我实际转账给供货商的转账回单金额对不上怎么办呢
你好,什么原因造成的呢?如果有差额的话,你可以先挂应付账款就可以。
是付出去的钱更多,发票金额更小,之前是老板自己记账,然后我报税的收入是开票收入加了一些无票收入,成本费用就是按比例做的
你好,我知道已经产生这个差异了,但是得是正常,你付多少钱,他就应该给你开多少发票呀,他如果说没给你开多少发票呢,中间是有原因的,他应该把钱给你退回,如果以上情况都没有办法解决的话,你只能是通过财务费用或者营业外支出调整那个差额。举个例子,咱借库存商品,借营业外支出,贷银行存款。
那我能不能找一张金额相近的付款回单,(一个法人有五个店,供货商都是这些)我们这里之前是核定征收,都没开过发票
你好,你这个发票如果说能和回单就是说能差不多看着一致,那也可以。