你好,就是母子公司报表加和,然后抵消内部往来内部交易的
老师,母子公司合并财务报表,母公司和子公司会计都需要做会计处理吗?谢谢老师
请问一下子公司和母公司的财务报表怎么合并呢?
请问母公司和子公司合并财务报表应该怎么做?
#提问#老师,子公司和母公司的财务报表怎么合并?
老师好,合并报表,母公司和子公司,子公司占母公司60%的股份,这样情况母子公司怎么合并呢? 谢谢
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
怎么扺销法?
比如 借其他应付款 贷其他应收款 通过做抵消分录的
为什么要这样做?那费用类需要吗?
费用类不需要的 因为往来是母子公司之间,一家人的,所以要抵消的
那就是母公司转借给子公司的款呢?
也是要抵消的,因为都是一家人的
大概那些需要扺,那些不用?能概括吗?
就是上面老师说的 母子之间的往来的 母子公司的内部交易的
如果不涉及就不用扺销,直接加上吗?比如说费用类的?
如果不涉及就不用扺销,直接加上
老师,那我想再提问别的问题怎么找你?
可以直接@老师的,学员
在提问的时候吗?
是的,学员,是这样的