你好,入库时间填写7月6号就可以。
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
那账我怎么做?进项发票是7月27日的,入库单是7月6日的,不用暂估入库吧?
你好,你在七月27拿这个入库单和发票一块儿借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
哦!我7月27日的这个进行发票是在8月认证的,那么我做7月的账时是借:应交税费——应交增值税——进项税额 还是 借:应交税费——待认证进项税额
所属期是几月份?是七月份吧。
是的,是7月份的
按照我上面写的分录来做,做到应交税费,应交增值税进项。
那我6月份有两张发票,8月份才认证,当时6月份做账时是借:应交税费——待认证进项税额,这个月怎么处理?具体分录是啥?
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
老师我不是可以把来的进项票都先做到应交税费——待认证进项税额,等啥时候认证了再统一转到 应交税费——进项税?
对的是的是这么做的,但是你七月份的发票在八月份勾选抵扣的是七月份直接坐到进项里面就可以的,不用做这个。
我为了方便查,如果7月的我先做到应交税费——待认证进项税额再转到进项税额里也可以吧?
可以的,你自己决定就行。
6月份交的社保费忘记计提了,在7月份账里可以补提吧!?
可以的,可以这么做。
结转主营业务成本时后面需要附单据吗?
可以有,也可以没有。
主营业务收入需要设置明细账吗?
可以设置明细账的,设置一个大类就可以。