你好,入库时间填写7月6号就可以。

你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
那账我怎么做?进项发票是7月27日的,入库单是7月6日的,不用暂估入库吧?
你好,你在七月27拿这个入库单和发票一块儿借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
哦!我7月27日的这个进行发票是在8月认证的,那么我做7月的账时是借:应交税费——应交增值税——进项税额 还是 借:应交税费——待认证进项税额
所属期是几月份?是七月份吧。
是的,是7月份的
按照我上面写的分录来做,做到应交税费,应交增值税进项。
那我6月份有两张发票,8月份才认证,当时6月份做账时是借:应交税费——待认证进项税额,这个月怎么处理?具体分录是啥?
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
老师我不是可以把来的进项票都先做到应交税费——待认证进项税额,等啥时候认证了再统一转到 应交税费——进项税?
对的是的是这么做的,但是你七月份的发票在八月份勾选抵扣的是七月份直接坐到进项里面就可以的,不用做这个。
我为了方便查,如果7月的我先做到应交税费——待认证进项税额再转到进项税额里也可以吧?
可以的,你自己决定就行。
6月份交的社保费忘记计提了,在7月份账里可以补提吧!?
可以的,可以这么做。
结转主营业务成本时后面需要附单据吗?
可以有,也可以没有。
主营业务收入需要设置明细账吗?
可以设置明细账的,设置一个大类就可以。