您好 应抵销营业成本金额200%2B160*80/500=225.6 应抵销固定资产原值360-200=160

老师,麻烦帮我看看这题答案是不是有错,这题的答案是不是应该是BD
老师,该题如何计算呢,实耗法如何做
老师,该题如何计算呢,公式原理是什么呢
老师,该题bd是如何算出的呢
老师,该题如何计算呢
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
老师,请问一下咖啡店门店美团上销售的收入怎么确认,是按实际打款的金额确认吗?
我们要办个个体户。开劳务费的个体户 合同签订280来万 税务局能给核定多少额度大概
老师,我2020年的一张打印机专票没抵扣进项,今年还可以抵扣吗,做账要怎么做的
老师,这个月报税截止多会
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
董老师可以问个问题吗?
老师,按照现在的优惠政策,一个月开5000的票,需要交多少税啊,所得和增值税,没有成本票我做工资进去,不交社保现在能行吗,做的法人的工资
想报销考试报名费,没有开发票,用加油票怎么处理
老师,不明白为何这么算,这是按照存货与固定资产的内部交易,而不是内部存货的交易是吗,为什么固定资产不用考虑出售比例呢
出售比例?不明白是什么意思
老师,存货内部交易不是用加价部分乘未出售比例吗,然后倒挤营业成本,这里不是抵消存货内部交易吧,这里为何这么算,不明白
这些不算营业成本 因为是内部固定资产 没有对外单位实际出售 所以要抵销掉啊 如果是存货卖给外面单位 就是您说的那样
不是对外售出80件吗,这是属于哪种内部交易抵消呢
固定资产出售了 当期子公司确认了收入 然后固定资产折旧也对应按照80件摊销了计入了成本 内部折旧要抵销
那这个抵消分录不平呢老师,借营业收入,贷营业成本,固定资产,这样是不平的啊
您说的不平 分录金额怎么带入的?
就是按照答案中给的数带入的呢,麻烦老师给我写下这个分录呢
借:主营业务收入 225.6 贷:主营业务成本 225.6 甲公司自产的设备给子公司 甲公司不是固定资产 是结转的主营业务成本200 啊