不可以的,招待费的抵扣不了。
公司买茶叶,用于送礼,开了专用发票,这个税金要进账转出吗,业务招待费可以抵税吗
老师,广告策划行业,服务行业,购进实物的进项专票,可以用来抵扣的吗?货物是总价给客户(甲方)采购礼品作为赠送的。实物进项专票可以抵扣吗
购买茶叶用于客户伴手礼,入账营销服务费,专用发票的进项可以抵扣吗?
老师,公司购入小型冰箱1000元,用于夏季存放饮料、茶叶招待客户;购入热水器500元,用于办公区域的洗手盆;这样的增值税进项发票允许抵扣吗?
老师好,公司购买酒用于招待客户和送礼,取得增值税专用发票,进项税可以抵扣吗
请问用外币付海运费凭证怎样做,
我公司有一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产? 还是说直接做分录?
建厂期间支付的土地使用费入什么科目
老师 我想问一下,员工报销火车票费用,发票金额是176 用了优惠券后实际付款是173,可以按176报销么
我公司有一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产? 还是说直接做分录?
一般纳税人开专票,加几个点税点
请问,老师残保金计算公式里上年在职职工人数,这个怎么取数?是平均人数吗?
老师您好,我在某平台订购住宿,某旅行社,开具住宿发票给我开票内容是:旅游服务*住宿服务对吗? 还是应按:住宿服务*住宿费才对? 发票内容是旅游服务开头是否可按专票开具?能否抵扣? 还有我在某平台订购住宿费开具发票内容是,生活服务*代订酒店住宿 开票内容是不是不对呀?应该是经纪代理对吗?开票内容不对能抵扣吗
我公司有一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产? 还是说直接做分录?
老师,中级会计和职业医师证哪个难,哪个更有含金量
201636号文件有规定,福利费、个人消费的,抵扣不了增值税的。
那我们购买来用于办公用品接待客户用呢?
这个也是招待费的,月底扣不了的。
我们买礼品赠送给客户需要视同销售吗?视同销售的话进项是可以抵扣的吧?
可以的,可以这么做的。
那视同销售的话,请问账务怎么处理?
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借销售费用, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税销项。
我们就是买伴手礼赠送客户,都是一个业务,刚您说进项不可抵扣属于接待,那现在也可以视同销售进项抵扣?哪个方法更好吗?
你们单位销售这个伴手礼吗?
主营就是这个的,按照最后一个视同销售的最正规。
我们是房地产公司,买伴手礼送给客户,现在税务家查到我们茶叶进项抵扣 了,让我们说明情况
Na,税务局大部分会要求你们系统销售的。
系统销售什么意思?
视同销售刚才打错了。
视同销售就是进项可以抵扣了?
进项可以抵扣的话需要什么协议之类的吗?
不需要协议的,你跟你税务局说,我们把增值税补上。
我们把增值税销项税额补上吗?
是的是的,是这么做的。