您好同学,你可以选择不做凭证,如果说想做凭证的话, 借应交税费,应交增值税销项税额, 借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额。

老师!当月进项大于销账的账务处理怎么做?
当月进项大于销项的时候,账务怎么处理
月末进项大于销项,怎么做账务处理
如果当月的销项大于进项,不需要交税了,怎么做账务处理,月末怎么结转 2.如果当月的销账等等于进项,不需要交税了,怎么做账务处理,月末怎么结转?
老师 我当月进项税额大于销项税额 不用缴税 月末怎样做账务处理呢
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
老师,那次月申报增值税抵扣的话这个抵扣联应该怎么处理呢?
你好,抵扣联单独装订就行。
老师,那年底是不是需要账务处理,抵扣联装订到12月份的凭证里面可以吗?
你好,抵扣联是单独装订的,跟凭证没关系,而且你是拿着发票联儿来做凭证的,抵扣联儿是单独存放的,嗯,刚才那个凭证已经发给您了。而且发票联的话是您要做费用或者入库的时候附到凭证后面的。
好的,谢谢老师!
祝您生活愉快感谢您的