您好同学,你可以选择不做凭证,如果说想做凭证的话, 借应交税费,应交增值税销项税额, 借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额。

老师!当月进项大于销账的账务处理怎么做?
当月进项大于销项的时候,账务怎么处理
月末进项大于销项,怎么做账务处理
老师好,进项大于销项,怎么做账务处理
如果当月的销项大于进项,不需要交税了,怎么做账务处理,月末怎么结转 2.如果当月的销账等等于进项,不需要交税了,怎么做账务处理,月末怎么结转?
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
老师,那次月申报增值税抵扣的话这个抵扣联应该怎么处理呢?
你好,抵扣联单独装订就行。
老师,那年底是不是需要账务处理,抵扣联装订到12月份的凭证里面可以吗?
你好,抵扣联是单独装订的,跟凭证没关系,而且你是拿着发票联儿来做凭证的,抵扣联儿是单独存放的,嗯,刚才那个凭证已经发给您了。而且发票联的话是您要做费用或者入库的时候附到凭证后面的。
好的,谢谢老师!
祝您生活愉快感谢您的