可以的可以的,按照实际情况就行。

公司法人在别的公司领着工资,在自己公司可以不发工资吗?
老师好!老板在自己的B公司领工资,b公司在营业记账,老板又在自己的a公司领工资,但是a公司早就没业务没用了,代账公司也就每月计提工资老板垫付给自己发工资,这样a公司是不是可以0申报工资了?
老师,如果公司法人在别的单位有发工资交社保,在自己的公司还能领工资,按工资薪金报个税吗
老师,老板已经在别的单位有工资领,在自己的公司可以领工资吗?
我有一个朋友,为了户口,自己开了一个公司,只交社保和发工资,自己是法人,现在她自己到别的公司交社保和发工资,自己公司要办离职,法人可以离职不申报个税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
本公司发了一个月的,可以给法人停发吧?
公司不是必须要给法人发工资吧?
正常来说是给法人需要发工资了。
法人在别的公司领工资,在自己公司再领工资的话,那两份工资,就要交个税了
你好 可以有二个工资 二处申报个税
关键是不想交个税
低于5000元的收入不用交低于5000元的收入,不用交个税。
两处工资加起来超过5000
你好,那汇算清缴的时候需要补税的。
一个公司的工资按实际就行,没有就不用发。