你好,你看下旅游公司他的征税范围都有哪一些的?

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老板娘一家去旅游,对公打给旅游公司2万块,对方开旅游服务发票来,我觉得入职工福利是不是涉及到个税问题,建议开别的品名,他们说开咨询服务费,我觉得旅游行业也没什么咨询服务费吧?不知道用哪个品名更合适
第一种:如果2025年年初固定资产5万,本年增加5千,年末5万5,汇算清缴A105080 第 1 列 “资产原值”(固定资产)填是5万5吗? 第二种:如果年初固定资产5万,本年报废5千,年末4万5,汇算清缴A105080 第 1 列 “资产原值”(固定资产)填是4万5吗?
做了广告宣传费,但没超过标准,汇算清缴可以不填广告和宣传那表?
老师,我想问一下,我们是建筑公司,项目发生的劳务成本按理说应该在公司申报个税计入成本,但是我们为了规避个税和社保,没有在公司申报,让专业分包出去,收劳务发票,第一个问题,斜阳操作合规不?第二个问题,就是既然公司都没有工人,是不是食堂收到的米肉油的发票就不能收,因为你的工人都是外包的,就不应该有这样的费用
老师,救援队企业是免税的吗
老师好,农民合作社一直都是自行申报,申报数据也是根据税务系统带出来数据申报的,现在要开始记账的话该怎么做,是调出银行流水来重新做账吗
我想问下,就是像餐饮个体户,平时有营业收入,然后也有给员工发放工资,但是一个月基本没有开票出去,有成本票这些,这样的个体是做什么样的核算比较好呢
我们交给物业停车费,然后租客费用,200/月,不含税,那我们替她交了209的费用,收她200,公司亏吗?
个人出租车辆给公司开发票要按照什么交税,具体政策是什么?
企业本月未生产,但是有购进工人使用的劳保用品,还能入制造费用吗?
老师,你好,请问2025有笔车船税因为是个人支付的,没做到账里面,但是税务局有这笔滞纳金,填年报的时候,是不是要把这笔填上去,不然会不会出现比对异常
如果他是旅行社的话,他开其他的发票有风险的。
他们是旅行社
开其他的发票有风险的。
如果开福利费是不是可以算集体福利
能分到每个人的需要交个税,分不出来的不需要缴纳。