你好,不需要的,没有抵扣的,你们自己开的红字信息表,你自己留存好了负数发票就可以了,之前的发票需要收回来。
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师,我们开给客户的专票客户已经认证抵扣了,客户说要冲红重开,对方给我们开作废信息表,需要把专票也退回给我们吗?
对方给我们开了红字信息表,我开好了红字专票,发给了客户,才发现自己的无法冲红,开票税额差一分,我作废了那张红字票,现在我又重新开具了红字发票给客户,那之前作废的红字发票需要收回吗
老师: 我们给客户开的发票,对方抵扣了,又作废了,我重新开的红字发票需要给对方吗?
老师,11月给对方开了专票,对方没有抵扣。12月我开了红字发票以及新开了发票,那我的红字发票还需要给对方吗
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
对方已经抵扣了
不是作废了吗?这是对方开的红字信息表吗?
是呀,非朝我们要开的负数发票
你好,对方抵扣了,然后她又作废了抵扣相当于没有抵扣吧?
对,抵扣完,又开的红字信息表
也就是对方给你开了红字信息表的话,负数发票需要给对方。
老师,红字信息表只能购买方开吗?
你好,购买方认证了,只能购买方来开,如果购买方没有认证的,销售方自己开就可以了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。