你好,因为比如8月份初申报的是7月份实际发放的,不管你发放几月份的工资的

就是6月份计提工资2210元,7月份发6月份的工资是2210元。但是7初申报了6月份的个人所得税申报了2420元,发现申报个税多了,现在8月份了怎么更正6月份多报的个人所得税?
请问老师,个人所得税申报是按计提的月份报,还是按发放的月份报,比如7月份的工资,8月份发放,是8月份申报还是到9月份申报?
个人所得税申报,比如6月份工资当月计提了,7月份发放,8月份报所得税所属期是7月份、那我申报的金额是7月份发放6月份工资的金额还是7月份计提的工资金额
老师:个人所得税的申报时间是当月工资下月发放下月申报是吗?就比如说我7月份的工资,在8月份发放,在8月份申报个人所得税?
请问老师工资个税申报这方面是怎么处理呢?比如8月份的工资,是8月计提,8月发放,申报8月工资呢?还是说8月份计提,9月份发放,申报7月份工资?
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
这样申报的话,6月份的个税是在8月份扣除的,这不就错了一个月对吗
这个会的,因为你们8月份,申报7月份的,7月份实际发放是6月份的