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折扣开票如何做账?分录怎么写?

2022-08-16 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 08:17

你好 开票页面打开,输入之前的原先的价格,然后在上面点价格收入折扣金额 安折扣之后的来借银行存款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项

你好
开票页面打开,输入之前的原先的价格,然后在上面点价格收入折扣金额
安折扣之后的来借银行存款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
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快账用户1317 追问 2022-08-16 08:18

做为购买方,我的库存又应该怎么整?每一个商品的不含税金额还要算折扣后入库?分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-08-16 08:19

你好 按照折扣之后的来入库

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齐红老师 解答 2022-08-16 08:20

借库存商品、 应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款

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快账用户1317 追问 2022-08-16 08:21

问题是假如先入库后开票,库管每个商品不但要算不含税还要算其折扣后的入库,怕是会和实际开票不含税有差异,这个差异怎么解决?

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快账用户1317 追问 2022-08-16 08:24

另外,你说的这种一般是折扣开到票里面,如若折扣没有开到发票里,那供应商分录是不是收入就按全额计算,要多交税?采购方就按照原始的不含税入库,将折扣冲减成本挂应付?如何写分录取决于对方如何开折扣票?折扣票开到票里和不开到票里的做法不一样吧?

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齐红老师 解答 2022-08-16 08:26

差异没有问题的,暂估红冲暂估就是了,这个暂估可以和实际的有差额。

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齐红老师 解答 2022-08-16 08:26

借库存商品贷应付账款暂估发票到了之后, 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品 进项 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-16 08:26

如果没有开到发票上面,需要全部确认收入,采购方按照折扣之前的来入库 不一样

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快账用户1317 追问 2022-08-16 21:44

折扣如果开到发票里,库管一堆商品,每个都要变成不含税价再折扣入库?这个折扣体现在票里如何入库?

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齐红老师 解答 2022-08-16 21:47

是的 按折扣之后的 正数➕负数之后的入库

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快账用户1317 追问 2022-08-16 21:53

比如折扣3个点,难道3个点的折扣金额要分配到每一个商品上?这样入库怕是会和开票有差异!先入库次月开票这样恐怕差异再调不好整!因为次月开票后不但要冲减上月入库,还得调整上月出库成本,商品多了,肯定会吧差异挤到某一个商品上,可这又怎么记录某一个商品单价不同,导致最后出干净一批货

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齐红老师 解答 2022-08-16 21:56

是啊 折扣都是这么做的 折扣到每个产品 倒挤也可以 你自己随便选择一个产品折扣就是了 暂估借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品 发票到了 借库存商品 进项 贷银行 借应付帐款 贷库存商品 借主营业务成本 贷库存商品(补差额)

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快账用户1317 追问 2022-08-16 21:59

货先到次月开票,这种暂估都是借库存“不含税”贷应付,次月开了正确的票,先做借库存借进项贷应付,再做冲销上月的暂古,对吧?暂古入库,不用暂古税!但暂估成本费用,必须暂估税,做出来进项到分录,对吧?这两个做法为什么会有进项的区别?成本费用的暂古为什么不能不做进项分录?

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齐红老师 解答 2022-08-16 23:40

暂估安不含税的 你不是不知道折扣多少 暂估的不准确 如果暂估得准确最后一个份录不做

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你是收票方还是开票方?
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你好借应收,贷收入,应交增值税
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