你好,嗯,你看看去年年底是不是没有把本年利润转入到利润分配未分配利润里面去,需要补做一个凭证。
收到销售货款的账务处理
老师,我去一家公司前面几个月的账没有做,报税是0申报,如果我把账补了,可以更正前面几个月的税吗?就是说可以重新申报吗?公司是小规模
老师,请问下做的分录,借:库存商品,贷:预付账款。后面收到发票后怎么做分录呀
物业会计,5月份开始的金蝶软件,前物业走之后欠员工工资,新老板拿出来12万让给员工发工资,我看新公司从金蝶软件期初库存现金设置12万,固定资产也设置了12万,这样对吗,因为5月份是一个会计做的账我是7月份接手的
老师您好,跨年收到暂估成本票冲暂估,借:库存商品,贷:应付账款(红字),重新入账借:库存商品,应交税-增值税(进项税)贷:应付账款,还需做借:以前年度损益调整贷:库存商品,结转借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,库存贷方数据,这样对不
老师:小规模纳税人2.9万购入=手汽车,要计入固定资产吗?
老师这笔分录不是特别懂,计提工资不是借管理费用和销售费用,贷应付职工薪酬就可以了吗
十四|、银行、往来询证函及时送达相关银行及单位,并取得回函。 请问下老师,这个要去哪里弄啊,这是个啥。
毛利率和成本票有什么关系
老师,您好,这个收款回单没看懂,这个dcc手续费0.45元什么意思,不明白
账是别人结的,现在报表出来显示本年利润期初有个余额,但是去年年底的报表都已经报上去了,能在今年调吗
嗯,你好,你今调整一下也行,因为他不会对你的报表有啥影响呢。多少就是有点不正规。
那老师怎么调,我们没法调到去年,因为去年已经审计过了
你直接就是借利润分配,未分配利润贷本年利润就可以啊,或者是借本年利润贷利润分配。
就做这一笔就可以了吗
你好,就可以了,你试一下就能看出来了。