同学 会计师事务所所出具的审计报告的内容进行检查--不对。
4.下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
会计工作的政府监督,包括对会计师事务所所出具的审计报告的内容进行检查,对吗?
(审计)(简答题) 谢谢老师 下面是中国某会计师事务所的业务,请指出哪些是审计的鉴证业务并给出原因: (1)注册会计师对企业的财务报表是否符合企业会计制度发表意见。 (2)对盈利预测报告的编制基础、所使用的会计政策等发表意见。 (3)对财务报表的附注进行审计,并出具相应的审计报告。 (4)对证券投资风险进行评估。 (5)税务代理和税务筹划。 (6)就企业的治理结构、预算管理和内部控制进行诊断并提出专业意见。 (7)对简要财务报表进行审计并出具相应的审计报告。 (8)在企业合并过程中对被合并企业的资产进行审计,并出具审计报告。
在归档期内,注册会计师可以针对以下事务性的工作,对审计工作底稿作出变动,包括( )。 A 删除或废弃被取代的审计工作底稿 B 对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引 C 对审计档案规整工作的完成核对表签字认可 D 修改或增加审计工作底稿的具体理由
单位内部监督是指由注册会计师及其所在的会计师事务所等中介机构接受委托,依法对单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度。( ) 正确 错误
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
那这句话应该怎么改呢,正确的说法是什么呢
同学 这个是正确的。刚才老师看错了题目,更正以下: 财政部门会计监督的主要内容:⑴对单位依法设置会计账簿的检查;⑵对单位会计资料真实性、完整性的检查;⑶对单位会计核算情况的检查。即检查会计核算是符合《会计法》和国家统一的会计准则制度的规定;⑷对单位会计人员从业资格和任职资格的检查;⑸对会计师事务所出具的审计报告的程序和内容的检查。题目表述正确。