同学 会计师事务所所出具的审计报告的内容进行检查--不对。

4.下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
请问,实际工作中,企业委托给会计事务所,是包括以下内容吗?发票审核,做账,出报表,交增值税,所得税和其他一系列的报税。 这样企业还需要自己的内部会计吗?
会计工作的政府监督,包括对会计师事务所所出具的审计报告的内容进行检查,对吗?
(审计)(简答题) 谢谢老师 下面是中国某会计师事务所的业务,请指出哪些是审计的鉴证业务并给出原因: (1)注册会计师对企业的财务报表是否符合企业会计制度发表意见。 (2)对盈利预测报告的编制基础、所使用的会计政策等发表意见。 (3)对财务报表的附注进行审计,并出具相应的审计报告。 (4)对证券投资风险进行评估。 (5)税务代理和税务筹划。 (6)就企业的治理结构、预算管理和内部控制进行诊断并提出专业意见。 (7)对简要财务报表进行审计并出具相应的审计报告。 (8)在企业合并过程中对被合并企业的资产进行审计,并出具审计报告。
单位内部监督是指由注册会计师及其所在的会计师事务所等中介机构接受委托,依法对单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度。( ) 正确 错误
老师,含税金额乘以税率是啥意思
固定资产提完折旧,是不是账面价值就是0了
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老师,想问一下电子银承自我背书,可以收吗
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合伙企业对有限责任公司百分百控股投资,有限责任公司亏损,合伙企业采用成本法核算需要对其进行减值准备吗?那进行减值准备会否影响合伙企业的未分配利润呢?
老师,如果我们公司通过某平台开票支付了运输款,由于前段时间那个平台正在接受检查不能开票,我们通过另一个公司给我们开了发票,所以那个平台付的款也无法退回,但账务一直挂这了笔款我们应该怎么做账务处理
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那这句话应该怎么改呢,正确的说法是什么呢
同学 这个是正确的。刚才老师看错了题目,更正以下: 财政部门会计监督的主要内容:⑴对单位依法设置会计账簿的检查;⑵对单位会计资料真实性、完整性的检查;⑶对单位会计核算情况的检查。即检查会计核算是符合《会计法》和国家统一的会计准则制度的规定;⑷对单位会计人员从业资格和任职资格的检查;⑸对会计师事务所出具的审计报告的程序和内容的检查。题目表述正确。