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老师 我个人理解是 第一年计提了大量减值 导致 资产减少 费用增加 利润减少 企业所得税也就减少了 压低了第一年利润或者增加亏损 以前亏损就是增加亏损 第二年出售 成交价显著高于账面价值 个人理解 收入增加 资产增加 利润同比增长或者扭亏为盈 扭亏为盈比如以前欠200万 现在收入400完 盈利200万

老师 
  我个人理解是 第一年计提了大量减值 导致 资产减少 费用增加  利润减少 企业所得税也就减少了 压低了第一年利润或者增加亏损 以前亏损就是增加亏损
 第二年出售 成交价显著高于账面价值 
个人理解 收入增加  资产增加 利润同比增长或者扭亏为盈 扭亏为盈比如以前欠200万 现在收入400完 盈利200万
2022-08-17 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-17 21:37

您好!是的,是您理解的这样

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您好!是的,是您理解的这样
2022-08-17
你好!你们当期有实际分红吗?
2023-03-06
同学你好,稍等我想一下
2023-03-27
你好,1、发生销售退回,要做红冲收入的,所以减去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,这就是考虑了出售固定资产、无形资产的处置损益,计算答案3利润总额,只需用答案2营业利润加减营业外收支即可,所以无误;3、答案无误,你如果对哪个损益类有疑问,可以单列出来。4、递延所得税收益=递延所得税负债的减少额%2B递延所得税资产的增加额,所得税费用=当期应交所得税%2B递延所得税收益-递延所得税费用,谢谢。
2020-08-21
同学你好 问题不完整
2022-12-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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