你好; 是的;到时你们 设置好了; 按剩余年限去折旧即可

老师,在期初余额设置时,关于固定资产只设置固定资产和累计折旧两个科目就可以了吧?
做账系统里,设置的固定资产二级科目编号跟累计折旧的编号没有对应上可以吗?比如固定资产-车编号1601001,固定资产-车牌编号1601002,在填加累计折旧时写成了累计折旧-车牌1602001,累计折旧-车1602002,二级科目弄反了没对应,这样可以吗有影响吗?
做账系统里,设置的固定资产二级科目编号跟累计折旧的编号没有对应上可以吗?比如固定资产-车编号1601001,固定资产-车牌编号1601002,在填加累计折旧时写成了累计折旧-车牌1602001,累计折旧-车1602002,二级科目编号名称弄反了没对应,这样可以吗有影响吗?
做账系统里,设置的固定资产二级科目编号跟累计折旧的编号没有对应上可以吗?比如固定资产-车编号1601001,固定资产-车牌编号1601002,在填加累计折旧时写成了累计折旧-车牌1602001,累计折旧-车1602002,二级科目编号名称弄反了没对应,这样可以吗有影响吗?
您好老师,固定资产科目我们设置折旧费用科目时怎么份资产下面的累计折旧和损益下面的管理费用下面的累计折旧科目
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
不是还应该有个固定资产账面价值吗
你好 ; 你们 录入的时候有原值和累计折旧的 金额的;