您好,如果是生产非应税的话,在这个生产委托加工的时候就征收了

自产自用用于连续生产非应税消费品,移送时为什么交消费税,它不是非应税吗?
老师消费税纳税人自产自用的应税消费税用于连续生产应税消费品的不缴纳消费税,移送是缴纳消费税。连续生产的时候分应税和非应税消费品,应税和非应税移送时交不缴纳消费税怎么区分?
连续生产非应税消费品为什么在移送使用时纳税它不是非应税消费品吗
为什么纳税人自产自用的应税消费品,用于连续生产非应税消费品移送时征收消费税
自产产品用于连续生产非应税消费品,需要交增值税。那连续生产非应税消费品需要交增值税吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
生产非应税消费品为什么要征收消费税么
因为这个环节不征收的话,就没有了
不源头征过税了吗
就是到这个时候,就到头了
没明白什么意思,请老师详细介绍
就是说,你如果生产出来非应税产品了,再销售就没有消费税了,以后也没有了,所以才这个时候征收
就是源头征一遍,加工的时候再征一遍吗
不是,就这一次啊,怎么是两次呢