您好, 填写的是利润表的数据
老师季度所得税申报表里面的营业收入、营业成本、利润总额是填的利润表12月的数据还是填的第4季度的数据?
老师,这个收入成本费用是填哪里的数据?利润表里的吗
利润表里营业成本是填哪个数,是填写圈起来的数吗???
老师,季度申报的利润表里,本月数是填这个月的数据吗?
老师,个人所得税经营所得这张表有收入总额,成本费用,利润总额这3个数据要填,营业外收入填写在哪里?
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
就是6月份的利润表数据吗
对的就六月末累计的金额
成本费用是填哪个数据呢
就是主营业务成本的金额
销售费用,管理费用,财务费用还有营业外支出这些不要加进来吗
不用 这些是不需要填写的
如果不填,那这个利润总额就和我用友系统里面的对不上啊
用友里面是亏损的,如果不填,那就还盈利了,要缴税
对不上也没事 这个三个没有勾稽关系的
这样我们不是要交很多税
我这个是报法人经营所得税的
你只要是利润总额填对了就行 利润总额 按照利润表填写就行