你好, 代缴个税分录处理 计提工资的时候: 借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬 发放工资的时候: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款

麻烦老师把,有关代扣代缴个人所得税的各种情况用的分录写一下,谢谢。
麻烦老师给我写一个代扣代缴个人所得税的分录,带数据,谢谢
老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
老师,个人所得税计提和缴纳的分录麻烦写一下吧,谢谢
个人销售废料给公司,价款是10000元/吨,对方公司反向开票,需代扣代缴的各种税费分别是多少(把涉及到的各种情况都算一下,包括一般计征,简易计征等),麻烦做个表格给表现一下,谢谢
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
为什么要费用化,这是扣个人的
你好!这个钱是公司给员工的,所以计入管理费用,然后只是代扣代缴了