你的应纳税额减征额是什么,不是2%减征数吗

老师,小规模更正后主表数据是对的,但是按申报按钮后提示这个,怎样操作?这个第一次申报有产生税金,这个是第三次更正
老师,公司的个税申报已经点了启动更正申报,但是退出后再进去再点这个月份一直提示已启动更正申报怎么操作
请问2022年企业所得税汇算清缴年报已经申报,税也扣了 ,但是现在有个数据需要更正,但是税款和之前是一样的,然后我更正了年报,但是第四季度财务报表显示更正不了 说我们年报已经申报不允许更正本次季度申报
老师好,增值税申报表第25栏是因为2022年3月、4月、7月的申报表修改后出现这个负数,这个负数因有无票收入,正确按3898元按9%,6102元按5%申报的,但是这3个月当时没弄错了,更正后就出现这个负数,请问怎么处理呢?
更正2022年企业所得税年报的收入,重新生成税费,申报表重新生成但未提交申报前显示的税是不是最终要交的?还是要提交更正申报后最终显示的税才是要交的数?第一次更正年报不知道那些数据以哪个为准
对,应该填哪里?
老师,在?现在要更正申报表,谢谢!
2%的部分记入18栏减征额
老师,这个是第二次更正
把第二次更正数据更正为第三次数据
然后你体交后系统有什么提示
本期应纳税额大于等于0本期应纳税额减征额,那句话
你附表三减征额有没有填写
老师,填不了
截图看什么情况,同学