这个是可以有余额的额

老师,制造费用期末结转后有余额吗
制造费用期末不能有余额?
期末结转制造费用能不能有余额
老师制造费用结转好后,出现贷方余额,这个要怎么处理帐务,期末没有余额
老师,制造费用有余额,导致资产负债表不平,制造费用年末要结转吗?
A店销售20万,统一入到账户,成本货款10万给我公司账户,另外10万货款总部扣掉,这部分如何做账
老师你好,请问利润分配盈余公积提到多少不能分配
如果本年增值税税率突然高了,会影响下年的增值税税负吗?
劳务派遣单位原来开票的项目是人力资源服务-劳务派遣费这个好像改了是生产生活服务了是吧那项目怎么写呢
实缴的几万块钱,是走的现金,股转需要凭证,当时没有凭证的。有没有版本发个我补一个税务,谢谢
老师,26年重庆初级继续教育学习开始了吗
老师 我想问下我们是制造业 做铝合金的工厂 做出来的成品有很多又很杂的情况下 这种怎么核算成本
老师,我是刚刚咨询您问题的学员。我想学习实操,请问现在有哪些课程可以学习,我只学了一点点
商贸企业人员工资占销售额多少合适
人力资源公司,给项目上共同使用购买了1000块钱的马甲,那马甲这种低值易耗品我想在一个项目上做一次性摊销,那会计分录怎么做
什么情况下有余额,一般我每月多结转没有余额,现在问题是我们有来料加工这月加工了15万,每月结转完后分摊的成本就下了。可以上月结转制造费用还有生产成本的余额余到这月来分摊吗?
可以的,可以这个月分摊的
可以上月结转一部分,然后余到这月在结算是吗?
是的额,可以这样处理的
生产成本也可以上月结转一部分,这月在结转是吗?
如果是这月提前开了15万,产品要在等下月完工,这个是怎么分摊
是的,可以这个月结转的
最后问的回答下,谢谢
提前开票,只能确认销项税,要等产品给他了,才能确认收入的
这个怎么做分录
借:应收账款,贷:应缴税费——应缴增值税—销项税
下个月完工了发出去了,怎么做分录
借:应收账款,贷:主营业务收入 借:主营业务成本,贷:库存商品