你好,你们符合小微企业吗?发你的申报截图过来看一下

老师好 业务招待费超出部分单独缴纳企业所得税,那么是否符合小型微利企业所得税的征收标准? 即:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
1.小型微利企业的企业所得税是多少? 2.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--对应的税率是多少? 3.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--这个又怎么理解?
老师好,小型微利企业所得税减免政策,应纳税所得额不超过100万的,按2.5%缴纳企业所得税。我们公司2季度产生的应纳税所得额是4320.84元,为什么缴纳的所得税是432.08元
老师,根据税收政策:对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 是不是如果我公司年应纳税所得额为200万,最后缴纳企业所得税的金额就为200×0.25×0.20=10万
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
汽车销售行业,需要每台车收入成本对应计算利润,放每个车产生费用成本的时候怎么入账?入到什么科目?
老师,请问收入的确认时间问题,我公司卖的建筑物,23年3月份签订协议,24年11月收到的款,收入的时间点是按23年确认还是24年确认呢,谢谢
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和设备租赁用的个体工商户,可以么?
符合呀,申报时勾选的符合小型微利企业减免企业所得税,数直接出现的减免3888.76元
刚才拍照的不清晰,又重新截屏了,麻烦老师帮我看一下
你好!是按应纳税所得额乘以2.5% 原税率是25%正好差10%
谢谢老师,明白了,我当成应纳税额了
不客气,欢迎下次提问满意请好评谢谢