借银行存款 贷营业外收入 应交税费应交增值税销项税额
请问我单位支付外单位劳务费,发票是税务局代开的 零星劳务 发票备注了需要支付单位代缴个人所得税,请问实际应该是谁来缴纳这个个人所得税,扣除比例是多少?如果是我单位代扣代缴,应该怎样进行账务处理
老师,我想问下个人代开发票,所有个税房产税都是单位承担了,单位申报代扣代缴,这笔税费可以作为单位费用记账吗?
老师请问下我们是被挂靠单位建筑单位,个税代扣代缴该怎么操作呢?
老师,我想问下,单位代扣代缴的个人所得税,返还到单位,单位应该怎么处理
老师我单位收到别人开发票11000元,我单位代扣代缴个人所得税,这个得交多少个人所得税啊
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗