你好。0税率的开票税率就是零。
老师,目前我公司有一次境外收入,是广播影视制作的,是零税率,但是我们需要给对方开形式发票,这个税率是随便写还是?
老师您好,我想问一下我们公司需要用境内中行给国外客户付美金,对方给我们开形式发票,我要怎么能给对方付出去呢?据说还有退税,完税证明啥的才能付款,是这样吗
老师,我们公司跟外面个人合作,对方给我们剪视频,月达到一定数量会给她报酬,但如果是个人签合同的话需要缴纳20个点的税,对方说她亲戚是广告公司,问是否以亲戚公司名跟我们公司签合同,然后她开广告发票给我们
老师,出口退税外贸的。给在国外的形式发票,我做收入还需要开一张0税率发票吗?他们公司名称是英文
老师,想要咨询一个问题,我们是小规模纳税人,但是目前签订了一个合同,合同规定要求我们开6%的服务费专票,但是我去开票的时候税率只有3%的税率,这个我是对的吗,跟他们解释这个服务费税率是3%,影视制作服务费
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
我们以前开的其他服务的形式发票都是有税率的,但是也没交过税可以吗
你好 不交的不开带税率的发票
是形式发票,不是商业发票
你好 是的 不带税率的发票
那我们以前开的形式发票需要收回来重开吗?
你好 是的 要重开正确的发票