你好 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入等科目

老师,我们公司员工在内部拿的产品,他说到时候发工资在里面扣钱,这个怎么做账哇
老师:我们是足浴个体户店做内账,员工宿舍和水电费我在他们工资里面扣了,然后出纳在把扣下的这个钱付给房东,会计分录我要怎么做
公司有在外面的业务员,不在公司拿工资,只拿提成,打到他们账户里,这个怎么做账呢?
公司有在外面的业务员,不在公司拿工资,只拿提成,打到他们账户里,这个怎么做账呢?
公司有在外面的业务员,不在公司拿工资,只拿提成,打到他们账户里,这个怎么做账呢?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗