你好,同学 题目说了以优惠价格购买,也就是低于市场价格 所以,这个收到计入合同负债处理
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
合同是按完工进度开票结款,但是这个周期比较长半年或者一年,但是这个过程中,人员工资是正常发放的,这个工资就是我们的成本,在这过程中这个工资是直接做费用还是待摊或者有没有其他好的会计科目?有老师说直接做费用不用分摊 那确认收入的时候还用冲销费用吗?就是需要做借主营业务成本贷费用吗?如果不做这一步,利润表上面只有营业收入,营业成本为0可以吗?税务局后台系统会不会考察这个成本与收入的比例?
老师帮忙看一下这一期那个500块钱的会员费,他题目当中说可在未来12月内以优惠的价格购买a公司的若干产品,他这个不就是跟他那个商品有关,那为什么要做的做成预收款,而且那个材料上面不是说就是如果这个会员费,以就是可以低于非会员的价格销售上面或者提供服务的,他就会在这个收益期内分期确认收入,这两个是不是矛盾?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师,我想问下我们公司销售23年采购的车辆,现在要过户给个人,其实是个朋友,这个个人不会给我们支付款项,但是我们需要视同销售,那这个的话还不能低于市场价太多,这个车目前正常折旧账面价值有40万,但是我要去申报增值税要申报的话,如果他这个车出了事故,价值远低于账面价值,需要出具相应什么作证资料来证明,税务这面会没有风险,
您好~咨询下:这个地方怎么理解,可以举个例子吗? 如果容积率大于0.5,那么用土地使用权全部买价计入房产原值,如果容积率小于0.5,用建筑面积所占比例计入房产原值。
老师您好,小规模纳税人季度不超过30万,免增增值税是几号政策
老师,你好,买的台盆柜,马桶,淋浴房的怎么入账,到时不是公司里用
我司为一般纳税人,一项目合同含税价1197000,扣留3个点,对方开具6个点专票,扣除我司应交的增值税、附加税、印花税、企业所得税5%、地方水利建设基金0.0009后,应转对方多少?列出计算
老师,车辆办理落户收到的非税收入缴款书,能不能做账,能不能税前扣除
股权转让个人的计税基础是什么
期末应交税费应交增值税转出未交增值税贷方有余额,如何做分录,让这个科目余额为0
在吗,请教一个问题,就是一家公司借用我们的工人干活,两家公司这种纯劳务交易开几个点,属于哪个类别呀
有没有北京的会计老师,高新技术企业同时是小型微利企业,必须填a104000期间费用明细表吗
那怎么去理解这个讲义上这样那个说法?上面说,申请入会或加入会员后,会员在会期内不再付费的,就可以得到各种服务或商品,或者以低于非非会员价的价格销售商品或提供服务的,该会员费应在整个税期内分期券收。那怎么理解这句话?
就以你这个题目也参考啊,就比方说他给了会员会,那么给了这个会员的费用之后,他可以享受的福利是什么,这是以优惠的价格去购买产品,那么这个时候就相当于他提前给的这个会员的费用,就相当于是购买产品的一个优惠补假。所以说收到的时候放到合同负债后面,在销售产品的时候分期确认收入。