您好,是不可以这样的

老师,我想请问一下 我们公司进口的肉质品,因为暂时还没有付款给代理商所以都是按照暂估的价格入库的,可是最近销售的很好,一直都在销售最后结转成本,想请问一下老师假期到最后都销售完了,成本也结转掉,冲回暂估的库存商品该怎么处理,当时那时候实际可能已经没有库存商品了。
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。但是又怎样保证我库存余额与进销存的库存金额一致呢?
老师,请问一下当月按销售收入结转成本后还盈利了10多万,但是库存商品也还有余额,我可以多结转一点吗,因为在汇算清缴前都是预缴企业所得税
我们企业是一般人,22年3月份的账里面有一笔,结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业,所得税还是按2.5%缴纳,22年1月份亏损-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用,因为成本和费用票够了,所以也没有交所得税,我想问下,在企业有盈利,但是实际未缴纳所得税的情况下,做个结转就可以了吗?后边我看了都是亏损的状态,所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗?还有所得税是当月发生,当月计提还是季度计提呢,这个需要区分小规模和一般人吗?
请问:讲义图片例题,为啥丧控了,还要有合并报表处理。谢谢
老师我们给员工报了个税。但是钱打到他委托的另一个人卡里,这样可以吗?
单位是小规模纳税人,公司做的是生产酱油的,但是老板还会种地,种地花的包地费耕地化肥等,这些都是先借款,后付款,账里做的分录是, 借银行存款 贷其他应付款 借生产成本 贷预付账款 作物成熟后卖到其他单位,做个合同,我们这边个人给开票,这样就属于自产自销也不用缴纳各种税了,个人收到款后,再把之前借的钱还回我们公司,我们再还借款,老板说就是增加一下公司流水,请问作物成熟后,我这边根据发生事情,分别该怎么做分录?
专票查询真伪是在那个网站查询
老师,我想问下,我们公司老板100%占股,农业公司哈,他个人现在投资了一些项目,又想变成已公司名义投资,怎么弄,有办法没有
税务局让把去年一年的并在工资里的福利费找出来给我申报的工资对上,这个该怎么办?去年的加的福利都没有放在工资薪金表里,有的放了有的没放肯定会有一些差异
股东股权转让,合同写的零转让,与合同写实际金额转让,有什么区别
老师,你好报个税的时候,员工那个加计扣除没有报,这个处理?
外购的烟丝,为什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
请教一下,个人在税务局代开租房发票,所有的税缴了没有,劳务收入需要企业代扣代缴吗
那怎么办呢
有什么方法吗,老师?
您好,就是正常纳税即可,符合小微企业?
怎么可能正常交税,白问
现在是预缴税,我肯定不想现在交税啊
您好,做账都是权责发生制,按真实业务处理
您好,不正常纳税有风险
也可以暂估啊
您好,暂估不也是虚假的
算了,谢谢你
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持,可以做一部分工资,次月发放