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请问老师,给客户送的手表记什么科目

2022-08-25 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 13:31

。您好,计入管理费用,业务招待费。

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快账用户8122 追问 2022-08-25 13:32

老师,这种的专票可以抵扣么?

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:34

你好。招待费的进项不能抵扣你好,招待费的进项不能抵扣。

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快账用户8122 追问 2022-08-25 13:35

老师,有个说法是购进的货物赠送他人的,视同销售,可以抵扣增值税来着?是什么意思?

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:36

那你就按采购和销售两部处理就可以抵扣了。那就不要记福利费。记在销售费用或者营业外支出。

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:36

因为36号文件明确规定,业务招待费进项不能抵扣。

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:36

。其实背着抱着一边沉,你抵扣进项了,视同销售也交增值税。

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:37

你做业务招待费了,但是也没交增值税,还是一回事儿。

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快账用户8122 追问 2022-08-25 13:37

现在是给勾选抵扣了

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:40

我建议你是做进项转出,然后寄招待费里。也不用交增值税。

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:40

。两种处理方法,您选择一个就行,自己考虑。

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快账用户8122 追问 2022-08-25 13:44

请问老师,如果视同销售了,后续分录怎么做呐?填增值税报表的时候填哪里呀?

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:47

。借销售费用。其他业务收入应交税费。。正常填写申报表,申报纳税。

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快账用户8122 追问 2022-08-25 13:48

不好意思老师,进项税转出的时候,您能在教教分录么?混了

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齐红老师 解答 2022-08-25 13:49

。正常做销售了,不需要进项转出。

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