。您好,计入管理费用,业务招待费。
请问老师,买吃的送客户记入什么科目
老师,出差中给客户送礼记什么科目呢
请问老师,给客户送的手表记什么科目
老师:请问公司送茶叶给客户属什么科目?二级科目是什么?
送给客户的礼物记什么科目
老师好,咨询下,商务咨询费,一般开票编码是?
月末需要计提增值税,会计分录怎么做?
老师,公司租个仓库,要以公司的名义去租是吗 对方要是个人的,怎么取得发票
老师,上月工资少计提了,这个月补记生产成本-工资,那这个补记的工资纳入当月的成本里面去吗
老师你好,我们买的酒可以抵扣进项吗?
一般纳税人开具的普通发票如何做账,还有销项税吗
A公司在B公司占有51%的股份,A替B代收了1000元货款,手续费30元,这30元可以当做A的费用吗?到时候A转给B 970元
我们是包工包料的价格,甲方要求开这种工程建筑安装的票。那我们实际设备成本,有设备,辅材线材,有人工,开出来的票可以用设备进项票抵扣吗
接到一个税务局语音电话,说要按规定社保申报缴费工资,否则,按相关规定进行处理,是什么意思?
请问公办幼儿园工会账户收到市总工会拨付的省级爱心托管补助资金怎么做分录,支付暑期幼儿用品及幼儿玩具时怎么做支出分录
老师,这种的专票可以抵扣么?
你好。招待费的进项不能抵扣你好,招待费的进项不能抵扣。
老师,有个说法是购进的货物赠送他人的,视同销售,可以抵扣增值税来着?是什么意思?
那你就按采购和销售两部处理就可以抵扣了。那就不要记福利费。记在销售费用或者营业外支出。
因为36号文件明确规定,业务招待费进项不能抵扣。
。其实背着抱着一边沉,你抵扣进项了,视同销售也交增值税。
你做业务招待费了,但是也没交增值税,还是一回事儿。
现在是给勾选抵扣了
我建议你是做进项转出,然后寄招待费里。也不用交增值税。
。两种处理方法,您选择一个就行,自己考虑。
请问老师,如果视同销售了,后续分录怎么做呐?填增值税报表的时候填哪里呀?
。借销售费用。其他业务收入应交税费。。正常填写申报表,申报纳税。
不好意思老师,进项税转出的时候,您能在教教分录么?混了
。正常做销售了,不需要进项转出。