学员你好,可以简化处理计入销售费用
丽丰公司2014年6月发生以下几项业务: 1.销售商品一批,总售价72000元,贷款已收讫,该批商品成本为65000元; 2.预收货款24000元已存入银行,商品将在下月交付。 3.以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 4.销售商品一批,总售价84000元,货物已发出,发票已开具,销货合同约定货款将于下月结算,该批商品成本为70000元; 5.以银行存款支付本月水电费3000元; 6.以银行存款支付本年度第二季度短期借款利息12000元; 7.当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别采用权责发生制和收付实现制计算6月份净损益。
某公司6月份业务分别用权责发生制和收付实现制写出本月的收入费用 1.销售商品一批,总售价72000元,贷款已收讫,该批商品成本为65000元; 2.预收货款24000元已存入银行,商品将在下月交付。 3.以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 4.销售商品一批,总售价84000元,货物已发出,发票已开具,销货合同约定货款将于下月结算,该批商品成本为70000元; 5.以银行存款支付本月水电费3000元; 6.以银行存款支付本年度第二季度短期借款利息12000元; 7.当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。
华联公司为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%,6月2号销售产品一批,价目表中该产品不含税价格2000万元,因批量销售给与10%商业折扣,并附现金折扣“10/3,5/5”购买方6月6号付款。要求编制销售产品,收到货款的分录3.裕丰公司是商品批发企业2021年8月初库存甲类商品成本为146000元,本月购进850000元,销售1200000元,销售退回与折让合计为10000元,上季度该类商品的销售毛利率为20%。要求计算如下项目:(1)本月甲类商品销售收入净额=(2)本月甲类商品销售毛利=(3)本期销售甲类商品成本=(4)期末库存甲类商品成本=
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
现金的账面余额特别大。怎么处理?老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师帮我算下6月结余单价,我发您邮箱了,我把销售单价写上去了。 感觉我算出来的结果一团乱啊
老师,小规模公司自然人扣激端本月收入可以填0呜
建筑公司建一栋别墅需要很长时间,每月怎么确认成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做账?后期跟实际成本不一样怎么处理?成本怎么结转?
老师,请问一下,一般纳税人,如何操作,进行线上增值税专用发票增额?
请问员工办理离职找到了新的公司,这期间是需要上家公司办理社保停缴的手续吗?如果没停缴后面这家公司就已经缴上社保了,会冲突吗?还是说上一家公司不办停缴,后面这家公司根本就续不上,我不太懂社保交接的事情,请老师回答一下
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
什么情况下会涉及商品进销差额科目,
公司购买的资产,没有发票,每月的折旧费是不是不能税前扣除啊?
期货的也是计入销售费用是不
期货的交易手续费7月发生8月才收到发票,7月怎么做会计分录
7月正常入账,收到发票贴回去即可
我们是一般纳税人,收到的是专用发票,有进项税额,比如7月交易手续费1000元,8月才收到专用发票,怎么做会计分录呀
税额确定的话,7月计入待认证,8月转进项税
好的,谢谢老师
期货产生浮动盈亏10万。当月盈亏-9万,这个怎么做期货账务处理
期货你是不是计入衍生金融工具了
是的,衍生工具
具体会计分录不明白怎么处理
(1)公允价值>账面价值 借:衍生工具 贷:公允价值变动损益 (2)公允价值<账面价值 借:公允价值变动损益 贷:衍生工具