你看题目的开头第二句,合同价款是16000万元。甲方是合同施工的委托方,约定的合同价款是16000万元,也就是将来酒店建成后的成本。17500万元是乙方的施工成本。

老师,请问在财务管理中,为什么计算个别资本成本,算出来的是一个百分数,为什么不叫资本成本率呢?为什么好多题里都是说计算资本成本,可是计算出来的是一个百分数,资本成本和资本成本率一样吗
嗯,老师,请问一下啊,就是想问一个问题,就是成品的标准成品率是0.977,然后材料的总重4779.1 成品的重量是4654,产生的废料是125.1 想问一下怎么算到的实际成本率是0.9759 ,不明白,这个0.9759是怎么算出来的?
老师,摊余成本不是实际本金-票面利息吗,为什么是上一期的实际本金*(1+实际利率) 那如果上一期的实际本金*(1+实际利率)-票面利息,得出来的是什么意思,这题怎么算
老师,这题最后一问的加权平均资本成本率,负债为什么不是税后的?
悠然老师01,2题的最后一问,为什么实际成本为16000➕300,16000怎么来的,不是17500吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
哦,对,这种合同结算的题目怎么施工方亏本还做,
这是题目给出的条件,实务中一般不会亏本做的。 因为要算亏损合同如何确认预计负债。