学员您好,是的,对的
老师:1、企业支付给境外某公司特许权使用费人民币100000元(含税,由企业代扣代缴税款)。2、企业购办公用矿泉水取得增值税专用发票注明税税额650元。问企业当月增值税进项税额。
老师,个人或者企业收到利息,特许权使用费。是否需要缴纳增值税。向境外企业或者个人支付利息,特许权使用费,是否要缴纳个税。
企业向境外支付的特许权使用费已经代扣代缴相关税费汇算清缴可以扣除么?
如何理解“企业向境外支付特许权使用费,企业应履行代收代缴税款义务”?
使用的国外的特权权使用费,付款的时候我们走应付,代扣企业所得税是代扣代缴,如果应付10万,代扣企业所得是1万,实际支付9万给国外供应商,我想问一下,国外供应商不会给我我们开票,那我应付账款的那9万,是不是直接进费用,无票进费用?我这个是生产出口企业,使用的国外的特许权使用费代扣代缴的企业所得税。
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
如何理解?老师
特许权使用费属于境内所得。向境外支付时,境内机构有代扣代缴义务。
老师,企业向境外付费,为什么是属于境内所得
属于哪一种境内,境内使用境内支付。
老师,就是不能理解“特许权使用费属于境内所得”这句话
一看是谁支付,第二看在哪里使用。