借银行存款,贷应付职工薪酬工伤 借应付职工薪酬,工商借管理费用负数

老师,您好,收到社保局的生育保险金和工伤保险金怎么做分录?
请问一下,公司地址迁移后,去社保局迁移社保,原社保局退回多收的工伤保险费用,怎么做分录
@郭老师,收到社保局退回的工伤保险费2153.67,怎么做分录
因为工伤保险基数调整 收到社保局退回的工伤保险费 做账怎么做
老师好!社保的工伤险费率降了,公司账上收到退回的工伤险,怎么做账务处理?谢谢!
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,我可能表达的有错误,就是那个这笔工伤是我们一个员工申报的工伤,公司已经给他报销了,现在社保局申报的已经到账
应该属于社保局给我们的工伤赔偿
当时报销的时候分录怎么做的?
借:应付职工薪酬 袋:银行
现在借银行存款贷应付职工薪酬。
借:管理费用-福利费 袋:应付职工薪酬
借应付职工薪酬、借管理费用付出。
借应付职工薪酬借管理费用负数
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。