借银行存款,贷应付职工薪酬工伤 借应付职工薪酬,工商借管理费用负数

您好老师!开发票票面显示*修理修配服务*配件 这样能开发票吗?
老师你好,请教一下,我是建筑企业,本月开具简易计税发票不含税发票1001960.33元,税额30058.81元,价税合计1032019.14元,取得分包费普通发票含税价305351元,不含税302327.72元,税额3023.28元,在异地缴纳增值税时差额计税方法的情形直接扣除缴纳增值税21165.09元。请问一下这样情况该如何入账、分录该怎么写。
老师您好!路人骑车撞到我公司放在路边钻探施工设施,要求赔偿医疗费、营养费、住院火食补助抚慰费、签定费、检查费费等9万多,怎么样入账?所得税汇算清缴还需调增吗?谢谢
个体户,没有发票只有收据能当成本填吗
老师,有些往来账需要调平计入到营业外支出中,那么这个算资产损失吗?汇算清缴在哪里调增呢
厂房租赁里面从价计征的部分按照0.012计算的 时候是原值乘以70%然后除以4个季度之后乘以1.2%吗?
装gps费用属于什么税务分类
房产税从半年度申报到季度申报是哪年??
我们需要开立一个公司,麻烦发一下办理流程
老师你好!个税第二档10% 扣2520 请问每月是210吗
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,我可能表达的有错误,就是那个这笔工伤是我们一个员工申报的工伤,公司已经给他报销了,现在社保局申报的已经到账
应该属于社保局给我们的工伤赔偿
当时报销的时候分录怎么做的?
借:应付职工薪酬 袋:银行
现在借银行存款贷应付职工薪酬。
借:管理费用-福利费 袋:应付职工薪酬
借应付职工薪酬、借管理费用付出。
借应付职工薪酬借管理费用负数
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。