借银行存款,贷应付职工薪酬工伤 借应付职工薪酬,工商借管理费用负数
老师,您好,收到社保局的生育保险金和工伤保险金怎么做分录?
请问一下,公司地址迁移后,去社保局迁移社保,原社保局退回多收的工伤保险费用,怎么做分录
@郭老师,收到社保局退回的工伤保险费2153.67,怎么做分录
因为工伤保险基数调整 收到社保局退回的工伤保险费 做账怎么做
老师好!社保的工伤险费率降了,公司账上收到退回的工伤险,怎么做账务处理?谢谢!
老师快手和小红书卖货是什么样的账务处理呀
老师你好,我们是评估公司,估价师们的培训费,应该计什么科目?分录怎么写?
付增值税3000,其中1000银行付款,另外2000用留底抵欠,怎么做账
请问当期的进项发票,没有经过认证入账,这个进项税放在哪个会计科目明细?
生产企业将买的零件直接岀囗,购进货物进项税要转出吗?
收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的都是是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,汇兑损益分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
24年审计报告出的时间是25年,但人员证件年检是24年的。审计报告有效吗?
投资款必须是法人账户转进来吗?
老师咨询一下,零售批发公司销售单和开票不同时,一般以什么先入账为好
长投合并时,初始投资成本,合并成本,购买日在最终控制方公允可辨认净资产份额。这三个有啥区别
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,我可能表达的有错误,就是那个这笔工伤是我们一个员工申报的工伤,公司已经给他报销了,现在社保局申报的已经到账
应该属于社保局给我们的工伤赔偿
当时报销的时候分录怎么做的?
借:应付职工薪酬 袋:银行
现在借银行存款贷应付职工薪酬。
借:管理费用-福利费 袋:应付职工薪酬
借应付职工薪酬、借管理费用付出。
借应付职工薪酬借管理费用负数
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。