同学你好 对的 理解正确

我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
老师,我们向国外进口一批原料,其中一部分送到另外一家公司加工,但是国外把提单搞错了,把那家工厂写成了购买方,以至于我们报不了关,提不了货,可以由我们转售给那家加工厂,然后由他们去报关提货?
老师,你好!我们工厂有一批货需出口到印尼,由我们总公司名义代出口,到了印尼再由我们印尼分公司提柜清关,再出口客户,相当于印尼收到货再转手出口给客户了, 那么,产生的提柜清关费用,包含了有进口税,清关费用等,请问这个成本怎么算呢?从出口算起是不是包括了原材料,总公司代出口代理费,代付的运费等,再加印尼分公司产生的提柜清关费用,进口税等,还要再加印尼分公司产生的人工,费用吗? 这里指的人工是工资,费用指的是销售+管理费用? 我是新手一枚,请帮忙逐一分析,谢谢!
老师,请问我们是生产型出口企业,原来是购买零部件加工之后进行生产成成品出口,目前由于某些问题,国外要求把工厂搬到东南亚,但是我们还是提供零部件给厂家进行组装。我们零部件也是跟以前一样外购原材料进行加工。就是达到直接用在机器上的程度。那这样我们还算是生产型企业吗?谢谢!
我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?
老师,建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票?增值税新规后,可以开建筑服务*劳务费嘛?还是开建筑服务*工程服务
请问,如果母公司要去开分公司,母公司的对公账户上的钱直接转出去吗,还是未分配利润上的钱转出去
生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车,是计入制造费用,还是固定资产,不到2000元
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
这里这个增值税怎么交
同学你好 这个是出口还是什么
他们报关提货然后开发票给你
我们是进口,这批货分两个地方送,一部分直接送到我们公司,一部分送到另外一个公司加工,本来我们是购买方,但做出口的那一方搞错,把购买方写成加工的公司
现在我们提不了货,要怎么处理好?
另外的公司提货然后开发票给你们
那进口增值税也是另外的公司交对吗?
同学你好 对的 然后给你们开专票