同学你好 对的 招待费是按照比例调增的
业务招待费现在是记到管理费用吗?有文件吗?
老师,现在可以记管理费用-业务招待费嘛,不是说业务招待费今年有什么政策
老师好,餐饮费用,可以记管理费用-业务招待费吗
老师你好,请问单位购买的白酒,用于招待送礼的,记入科目销售费用-业务招待和管理费用-业务招待是都可以么?
老师,现在是不是所有的业务招待费都归入管理费用/业务招待费
申报增值税,标签状态那显示已申报是不是代表已申报成功了,还有如果要缴税的话是不是税务局根据三方协议自动扣款了,就不需要去手动点缴纳税款了吗
一个企业A投资了一家公司B,占股20%,应出资200万,暂时实出资只有100万,然后今年B赚钱了,但没分红,以利润转增资本,A应该如何做账?
老师:现在就是这两种情况。A公司有a/b/c、d四个自然人股东,且这四个股东的出资方式都是货币资金和无形资产。第一种情况d退出,a/b/c三个股东愿意用货币资金购买d的股份,这种情况A公司的出资方式应该是怎样的?第二个在只剩下abc三个股东的情况下,出现了一个B公司,B公司全部用货币资金购买abc的股份,那现在A公司的出资方式又是怎样的?
老板自己的车子,公司也在用,然后开了油票进来,可以做什么费用?差旅?还是交通?还是说让他跟公司签个租车协议?
老师好,请教一下,个体工商户只有进项票,没开过销项票,一直在用定额票,且对方开进来票不知情,税务部门通知才知道,请问老师这种情况怎么处理,谢谢
8月份账未结,计提8月工资实际发放7月工资,怎么做账务处理
如果老板想每年给自己发放200万元工资,怎样合理筹划,交最少的税。
老师,我们老板要预收400万的货款,因为客户是建筑公司,客户需要提前拿发票去预支工程款,请问这个发票可以开吗?
请问老师, 香港公司在 境内 未设有机构,在境外为境内企业提供咨询服务,境内企业是不是不用代扣代缴企业所得税和增值税
同年跨月应该是管理费用但入了其他业务收入应如何调整
那管理费用-业务招待费这个需要在企业所得税进行税前扣除嘛
在咱们平时做账时,餐饮发票建议做管理费用-业务招待费嘛
同学你好 按照比例调整的哦
你没明白我意思,我是说业务招待费不是在在税前扣除嘛,如果我记入管理费用-业务招待费还需要在税前扣除嘛
不是问要不要调整,是做账得时候建议这样做吗,税前扣除这个事是做也可以不做也行,还是尽量不要去做
同学你好 招待费超出比例要调增
我知道,您看没看懂我得问题
同学你好 招待费超出比例要调增的 做账的时候可以计入招待费 但是超出比例要调增的