你好 对的,是的,是这么做。

你好,我想问一下,我在两家公司申报个税,一家公司是每个月0申报的,因为我是法人,没有工资,所以每个月0申报了,但也会每个月有减除费用5000元,但在另一家公司每个月有是有工资发的,是不是每个月就不能减除那5000元了?
我两个公司分别开工资,一个公司每个月工资5000元,另外一个工资每个月4000元,请问我每个月的预交个税是不是都是0,然后汇算清缴的时候也不需要补税了?
我两个公司分别开工资,一个公司每个月工资5000元,另外一个工资每个月4000元,请问我每个月的预交个税是不是都是0,然后汇算清缴的时候也不需要补税了?
我们公司有一个员工每个月工资是1万,他每个月都要交个税,听说到年底了汇算清缴是不超过多少就不用交税,到时候这个钱是要返还他吗。
老师我有一个固定单位给发工资 每个月5000 然后另一个公司又给我报8000也没给我交个税 我汇算的时候 是不是要补交个人所得税款
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
等于两个公司我都减除了5000的基础扣除,然后每个月都需要预交个税了,到了汇算清缴,我还不用补税是吧?
需要补税的,因为你预缴的时候没有交税。
可是不足12万也要补税吗?补多少呢?
你好,12万以内的,人家是预缴的时候有交,那你这是一分钱没有交,所以你得补 9000*12-6万)*10%-2520 没有其他的扣除项目,按这个来。
那我一个公司开3500,一个公司开具5500呢?
你好,5500这个缴纳的税款吗?如果交纳的货税款就不需要再补税。
对呢,在比如说老师,如果一个3000元,一个4000元,我汇算清缴需要补多少税呢?
7000*12%-60000)*3% 按照这个来缴纳的
比如老师,我那个4000和5000的,我把5000的基础扣除5000元减去,那我5000元交多少个税呢?
你好 5000*12*10%-2520 一年扣缴这些的
可是,老师,这个汇算清缴两个工资合并一个4000,一个5000,是不是要退税了?
你好 是的 9000*12-6万)*3%-之前预缴
是乘以10%-2520吧?老师
是的打错了是的 10%的税率
好的,老师
不用客气,工作愉快