同学你好 水利建设基金的计税依据是不含税收入。水利建设基金应按照销售收入的0.1%来计提和交纳
老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
当月开具了红字发票,收入是负数,水利基金应税项数字怎么填写,还有增值税附表一本期销售明细表,只需要填写一般计税方法全部征税项目吧,那个即征即退不需要填写数字吧
天通公司是增值税一般纳税人,销售自产货物实行10天无理由退货。根据以往的销售数据统计,年平均退货率为10%。上年12月份销售商品含税价为113万元(其中增値税销项轭额13万元),成本85万元。确认退回金额时。无理由退货期满,假设今年1月6日前共支付退货金额7.6万元(含税金额),开具红字专用发票。借:预计负债一应付退货款67257贷:银行存款76000应交税费应交增值税(销项税额)[76000+(1+13%)X13%]8743老师,这个已经借贷不平了应交税费不应该要冲销吗为什么还在贷方?
本月退货开了销项负数发票有二百万,现在要交水利建设基金,本月销项80万,这个水利建设基金税怎么交?填不了负120万啊
老师你好,麻烦你帮我看下我做的房产税计税数据对不对? 我们公司有一家单位:买了土地,厂房去年12月底已竣工(建了一半,还有一半因资金紧张未建),现在要交房产税. 房产税计税依据=土地价款+契税+建筑成本+设计费等 =805万+32.2万+(19158665.53—围墙:1448056.81—雨污水管网:405233.97)+设计费:531303.77+39493.01+项目贷款利息:1499263.93=27747435.46元
生产加工颗粒公司采购的9%税率的稻壳,转手卖掉稻壳开具发票时是9%的税率还是13%
小规模做每个月都需要做账,每个月都要出财务报表吗
老师,公户收到一笔,法人支付的收入,请问怎么做分录
老师填写增值税申报表时的依据是什么
小规模对外销售时会计分录
工商年报社保填写那里本期实际缴费金额依据什么数据填写呢?是24年的社保单位承担的那部分吗?不包含个人承担的那部分金额吗老师
老师问租赁2年年发票开了下发票开了,但是要分年确认收入,那不是增值税申报表上面的收入怎么填哇,如果分期确认收入,那是不是申报增值税会比对异常哇
有一张保单,发票开的保单日期2025.4.18,是不是要把2026年的做到长期待摊费用啊?
老师,公司购买了35件短袖工作服,16元一件,管理人员5件,生产工人32件,请问怎么做账,会计分录怎么做
老师您好,我现在应付职工薪酬贷方余额比税务申报的金额要小,那我这个工资薪金的表应该怎么填合适呢
这个我知道,问题是,我这个月开了销项红字发票二百万,发生业务销售额八十万,这个月水利基金还用交税吗?
红冲了是负数不用交
就是零申报是吧,剩下一百二十万,下个月销项如果大于一百二十万就需要交税,没有大于就不需要交税是吧
那现在不需要交税,我做了红字发票,现在这些凭证怎么做呢?
同学你好 按照负数申报
水利建设基金按照负数申报?
同学你好 水利基金不用申报了 零申报
那我需要把之前做的凭证,报的税都需要红冲掉?那之前已经缴纳的税款怎么弄?可以退?
同学你好 原分录负数红冲