借应付账款。其他应收款贷。应收票据。
老师好,我公司用银行存款开了一笔58万6个月后到期付款的电子承兑,用于支付已经挂在应付账款的货款,现在对开立承兑汇票以及六个月之后到期的账务怎么处理,麻烦写一下分录
老师请教下你:我们有个挂靠的项目,材料商开发票开给我们70万,我们公司已付款53万,然后还差17万未付 现在是这种情况,挂靠人自己已付7万,意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了,那么请问一下这种情况应该怎么办啊,1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款,2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
老师,你好!请教一下,有一笔8万材料款挂账的,入应付账款。现在用10万承兑支付,那我凭证怎么做呢?
老师,你好!请教个问题。之前有笔材料发票,我们老板私下已付一半挂账,现在公司账户打余款,那么这笔凭证怎么做呢
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银行支出,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,请问怎么入账呢?谢谢,可以做一一笔凭证上吗?谢谢
为什么不是借:应付账款 8万,预付账款2万,贷:应收票据10万呢
因为我看你提问是应付账款的。应付账款是你们欠对方的。
是应付账款,多付的2万不是预付了吗
多付两万,对方应该退回来,所以借其他应收款。如果是作为预付账款。那就直接记在应付账款一起就行了。
多付的2万抵货款了
如果前面欠货款就用应付账款 提前付款,就用预付账款 同一个客户前面用了应付,后面也用应付账款就行。
那就是说借:应付10万 贷:应收票据10万,同个客户不用预付了吧?
你好 是的这样处理就可以了
好的,谢谢老师!
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!