您好,是按,购销合同缴纳,如果你当地核定是按收入缴纳的,那就是主营业务收入加其他业务收入

老师你好,主营业务收入需要交印花税,那其他业务收入交印花税吗?
印花税按照主营业务收入来计税的吗
请问老师,印花税是按照主营业务收入来计算的,那要算上营业外收入吗
老师,请问印花税还是按照主营业务收入➕其他业务收入计提吗
老师,申报印花税时是主营业务收入+其他业务收入,加工承揽时加工费按其他业务收入缴纳印花税,这其他业务收入是缴纳两次吗
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?
您好,我见前几个月的账是那么弄的这不是印花税法出台了做了一定调整,就想说是不是方法变了
没有这方面的变化主要是纳税期和征税项目有调整