你好,调试费的话应该是6%的税率。

老师好,请问我们一般纳税人公司,合同里销售设备,和设备调试服务费是分开注明的,但客户要求我们服务费那部分也必须开13.的服务费,这样可行吗
请问老师,公司签了个销售设备合同约50万,其中里面有一项调试费4千元签合同时税率写成13%。客户要求按合同开,但调试费只能开9%,。请问我可以按混合销售开13%吗?
老师您好,我公司是做弱电安装的,但我们客户主要是做销售,所以让我们开票时都开13%的销货的发票,可实际上我们也有人工费,签合同时都平摊到销售设备上面了,但我们进项只有设备的价格,所以导致进销差价很大,利润太高了,请问老师,像这样签的销售合同,成本有一部分是进项的设备,再开一部分劳务费进来,这样可行不?
老师,请教一下,同一个公司不同业务收入的拆分,比如销售电机加后面维修维护保养,这种情况我一直有个疑问,这不是混合销售吗?混合销售是从主业的税率的,就像以前学的销售空调同时安装,不是混合销售吗?我记得以前有关讲的税率应该从主业销售的税率13%,但是我遇到的有服务的都单独签合同开票简易计税6%了?
我们公司主要是做工程空调销售和安装的,客户在我们这里买了空调并让我们安装,我们可以不可以签一份合同,里面写清楚设备多少钱开13个点的票,安装费和材料多少钱开9个点的票,这样可以吗?主要分开签两个合同太麻烦了不好按进度收款
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
可以的,可以选择从高没有问题。
开票时我直接选安装调试费13%吗?应该怎么开混合销售的发票呢。
直接开设备就可以的。
对方国企就要求开票跟合同明细一样,调试费13%。
好,你这样开调试费的话,你申报的时候不好申报了。
嗯嗯我在想其他办法吧。
可以的,你跟他说我们这边不好做账,直接给你开到设备里面。