预付款还没有提供服务吗?如果是的话,借银行存款贷预收账款。
老师,您好,想问一下就是这个月我需要分摊一下我关联公司的水电费、办公费和物业管理费,因为我们是占用他们公司资源办公的,但是对方说给我开票不怎么好开,最后给我开了一张*现代服务*服务费的发票,这是一个6个点的专票,我该怎么做账或者处理
您好老师,我们是房地产公司我们开发的一个项目现在验收通过准备交房,我们老板签另外一个公司签了合同,合同价格25万,合同内容交房屋钥匙和出不动产证的业务代办办理,代收代缴的出不动产办证费,房屋图纸费,对方公司自己收自己缴,这个业务印不印象我们公司,比如我们自己代收代缴的款自己公司的账号代收代缴的话印不印象公司税务,对方公司给我们开增值税发票我挂到那个科目
老师我们公司是代理服务公司给个体定期定额个体户办理服务,定期定额不做账他们打进来每月的服务费不要票,我们办理工商注册代开发票这些事,我们老板也不想交税怎么办,我们这种可以申请简易计税吗?我们是一般纳税人
您好老师,我们是一个房屋服务代办公司,上个月我们一个房地产公司签代办销售合同,对方公司也代办费达到我们公司账号了,这个怎么分录,然后代办期间的费用怎么分,后面的业务怎么结束
您好老师,我们是一个房屋服务代办公司,上个月我们一个房地产公司签代办销售合同,对方公司也代办费达到我们公司账号了,这个怎么分录,然后代办期间的费用怎么分,后面的业务怎么结束
我的情况大致是: 项目合同金额(或定案单金额):7 万元 政府清算减免了 1 万元 甲方实际支付:6 万元 - 我们按 6 万元开票!我们税审说按7万确认收入说是因为定案单金额还是7万!我想的我们有清偿协议和减免协议等资料按可变对价走6万确认收入呢?求助老师
老师,请问我是一般纳税人,我有张进项发票在23年已经抵扣了,对方想开红字发票,我在8月报增值税是不是得进项税额转出后对方才能开红字发票
你好老师,我们维修卫生间,对方开的发票是劳务/集成吊顶,我们想进维修费,这发票能不能用
静静老师,请问现在公司员工都要交社保,我这边有一个公司,里边有几个员工,不是全职,可以以什么方式不交社保呢
我们是一般纳税人,收到提供服务费的普通发票,分录怎么写?
老师,麻烦您把判断符合高新技术企业认定条件的有
请问老师 我们公司自己的仓库出租给别人了,开了发票,我们是小规模纳税人,请问我们每个季度都需要缴纳哪些税款呢?
老师,现金流量表指定是在什么时候指定?做凭证的时候吗?
某乳制品加工企业为增值税一般纳税人,是《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施 办法》的试点纳税人,2024年11月销售酸奶300吨,取得不含税销售额200万先, 乳单耗数量为1.2,原乳平均购买单价为0.44万元/吨,按照投入产出法计算,该乳制 品加工企业当月允许抵扣的进项税额为 多少 万元
老师,23年一笔服务费发票记到加油费里了,其他应收款挂账到现在,应该怎么做账务处理呢?
您好老师,我上个月就这样分录了,现在服务完了,中间的费用和业务成本怎么处理不知道
借劳务成本贷银行,应付职工薪酬工资等 借预收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本贷劳务成本
您好老师,借:预收账款 贷:主营业务收入 也做账了,我们公司收钱现在主营业务收入科目来了,费用怎么分录
你好,主营业务收入科目来了是什么意思?
前面的预收账款收的钱现在到主营业务收入科目
借主营业务成本贷银行存款
老师我有可能遇到了一些麻烦了,当时钱公司账号到账了以后公司的老板这笔钱转到库存现金,然后支出费用,我上个月做账的时候 借:管理费用 贷:银行存款 还有员工工资也 借:应付职工薪酬职工工资 贷:库存现金 就这样做账了拿上个月的修改凭证吗还是有其他办法
借主营业务成本借管理费用负数 直接在这个月调整
谢谢老师辛苦了
不用客气 工作愉快