第一个根据你当月的销售额 按月控制 如果当月不好控制的话,看你这个月一到九月份的销售额就可以 问题二,福利费 他按工资的14%抵扣所得税 问题三,交企业所得税,如果你们单位是送给个人的,需要交五人所得20%的个税,送出去的金额乘以20%。

银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
问题二:计入福利费,假如他工资10000,这样可以抵扣10000*14%=1400元的企业所得税?计入福利费还要产生别的税吗? 问题三:假如公司收入是1000万,业务招待费是70000,这样1000万*0.5%=5万,按照孰低的原则,那么业务招待费最多能税前抵扣5万,未抵扣的2万怎么处理,这样需要代扣代缴个税是70000*20%=14000元吗? 问题四:如果公司在筹建期,公司没有收入,这个业务招待费还是按照孰低原则吗? 问题五:如果公司处于快倒闭状态,公司没有收入,这个业务招待费还是按照孰低原则吗?
你好,第一个对的,福利费能分到每个人是多少的?需要交个税。
第二个,剩下的调增汇算清交,填写纳税调整明细表扣除项目里面 第二个就是招待费。
3筹建期的,按发生额的60%抵扣。