你好,对的是的,需要交企业所得税的,你有利润的情况下得交所得税了。筹建期它是发生的亏损,不允许抵扣,营业期才可以抵扣。

请问老师,第四个季度申报的时候,显示交所得税,因为我资产减值损失本期收回很多,所以汇算清缴调减,领导建议最好第四季度不要交,请问我是不是在利润表上把资产减值损失金额删掉就可以了,图片二所示。但是汇算清缴的时候又把这个金额写上了。可以吗?没有什么风险吧?
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。老师以上内容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如说A公司2021年营业收入是100000,成本80000,管理费用20000(招待费10000),本身我是没有利润的,还要交企业所得税吗?
大家来探讨一个问题吧:如果说一个企业因为国家政策的原因,由原来的即征即退政策变成免税政策了,那么在即征即退期间购买的固定资产,当时是按照不含税金额入账,但是现在3月执行免税了,资产又没有折旧完,是否要按照2月末的净值乘以适用税率计算应转出的进项税,再交税呢?
筹建期,因购买固定资产现金折扣冲减了管理费用,从而有了利润,是不是需要交所得税呀,因为不是营业所得,筹建期现在有政策可以援交吗?
我们的老板是餐饮店,自己又个小作坊生产油茶膏的。现在他以他哥为法人,从新建立了一个新厂,厂还在筹建期间,已经开立了对公账户,但是那边得所有费用都在这边出,包括购买原材料,可是收入都是打进新建厂房那边的账户,这个最终会影响企业资产负债表跟利润表,税金?或者还有别影响吗?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
刚刚忘了问您这个问题了,那就是没有任何政策,只能实打实的缴税了
对的,是的,是这么做。