你好 ; 那你就根据流水账来做报表即可 ; 营业收入是你当月的销售额

老师你好,我这是一家建材行业,卖木门、吊顶、地板等,有8个内账,都是进销存。 老板认为这个月实收多少钱-进货-费用=账面余额(他认为这就是利润,我感觉这更像现金流量) 如果我不是做财务的这么看上去好像也没什么不对,但是这个和咱们的利润表肯定对不上,我现在也不知道该怎么跟他解释这件事,我是该按照老板的意思只做个当月现金流水分类,还是按照财务理解角度去做这份工作?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
根据原始凭证做出来的利润表,老板说没有那么多利润,让财务根据银行余额去倒算证实利润没有错?我真的无法理解如此的逻辑思维。原始凭证记账后银行流水是对等的,但是各种本月费用计提后得出的纯利润,这样都怀疑有错。请问有没有银行余额去计算纯利润是否准确的。如果要算的话当月余额应该是+未收到的收入(挂账收入)-预付的费用。。。=纯利润?
内账会计,以前老板说只记个每天的流水账就行,现在突然要利润表,应该怎么做。利润表中的营业收入填写的是当月实际收到的钱还是当月的销售额
利润表中的营业收入,到底是应该以实际收到款项来填还是,科目“主营业务收入,其他业务收入的本期发生额?但是本期发生额不是都月末结转,都为0嘛。还是按主营业务其他业务收入,的贷方发生额来填,但是这个会有应收账款部分的数值。。开票钱没收,分录就借应收帐款贷方为主营了。应该怎样看和填?2⃣️利润表中的净利润是不是应该和本月的科目余额表中的本年利润借贷方差额一致?
老师,您好!个体户想核定征收的话,怎么申请呀?
老师,申报第四季度企业所得税的时候,研发费用可以提前加计扣除吗?为什么我填表的时候加计扣除都是灰色的?不能填金额呢?
请问筹建期印花税如何做账
年末12月记了一笔 借:利润分配— 未分配利润 贷:累计摊销。 期末结转利润分配—未分配利润怎么处理
老师,不是我们的主营业务合同 卖我们不生产的东西叫 贸易是什么意思
老师,建筑服务发票开的公司名称,但是建筑地点是老板的老家怎么办?
老师,公司发年终奖,把一部分金额放入正常工资薪金所得里扣税的话需要什么凭证吗?还是直接分开填就可以了
应交税费年末结转是不是只需要销项和进项结转掉余额为0其他的二级科目不用结转
老师您好,公司应付账款挂账很多,但是这些钱不需要要付款,账户也没有钱能付款走账冲平,请问有方法解决应付账款挂账很大的问题吗?有的话具体操作是什么?
手工账总账是单页记还是全页记账