你好,修路征用属于政策性搬迁,按《企业会计准则解释第3号》处理;用专项应付款+固定资产清理+递延收益核算,不直接进当期损益。

老师请问一下这样一个业务我怎么处理,我公司付之前用公账付了房租,是付到个人账户,之前没有发票,做的分录为借其他应收款,贷银行存款,今年房东又给我们提供了发票,我是要怎么做账呢,能冲之前的吗
老师好,一般纳税人为固定资产购买的保险费怎么进行账务处理?计入哪个科目?目前款已支付,发票未收到。固定资产是销售部门用与出租的
老师,你好,我公司是电力开发公司,电站在政府的政策下现在清退,已经收到政府的补助款项,收到政府补偿款和资金支出款项怎么做账?清退后电站固定资产账务怎么处理?
老师,请问一下,法人把他哥哥的房子放在公司名下了,我看是2024年12月移到公司名下的,那么我2024年12月份是要做账务处理了 借:固定资产-房子,贷:应付账款 这个房子就是为了腾指标放在公司名下了
我公司的房租因为修路被征用了,收到了补偿款,目前需要老师指教固定资产怎么下账,收到的款怎么做账务处理。
1. 将房屋转入清理 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 清理费 借固定资产清理 贷银行存款
结转固定资产清理到资产处置损益
收到借银行存款贷专项应付款-补偿款
那么重新建的建筑物怎么处理呢?
冲减专项应付款,同时计入递延受益
除了房屋建筑物和构筑物以外的其他补尝也计入递延收益每年摊销吗?